老師您好 小規模勞務的增值稅稅率是3%減按1%,要是 問
你好,是可以按1%的了。 答
老師您好 一般納稅人都是按月申報嗎 問
你好是的一般納稅人按月申報 答
請問一般納稅人公司沒有車,有開具的柴油發票可以 問
您好,這個是員工出差產生的吧 答
老師,你好。申報匯算清繳所得稅時,職工薪酬賬載金 問
您好,是的,就是這個金額的 答
老師,小微企業利潤總額如何計算?含不含企業所得稅 問
直接根據利潤表填報就行 答

我們上個季度有8000預收賬款,在填增值稅申報表時多申報了8000,這個季度開了10000的增值稅票,怎么報增值稅呢?報2000國稅系統不讓報,怎么辦呢?
答: 您好,那就在開票的地方報1萬元,在無票收入的地方報負數8000元,您試試吧。
這個季度發生了10萬銷售額,填增值稅申報表時填寫的無票收入,下個季度又給開了發票,增值稅有對比系統,這個季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報了10萬!這種怎么處理
答: 你好, 開票這個月 先做分錄: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅 (金額用負數表示,沖減上個季度確認的未開票收入)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師!我們上季度代開專票預交增值稅款519.08,這個季度我們又代開了專票。把上季度的預交稅款用完領票時又交了39.33,這種情況增值稅申報表怎么填寫啊
答: 代開的填寫在代開欄里面,然后預繳的稅額填寫在預繳欄,按照對應的金額填寫就可以了
小規模納稅企業,季度申報,季度增值稅不足30萬元免交增值稅,老師,請看附件圖片,本季度開了8000多元的發票,那么還需要填增值稅減免稅申報明細表么?減免稅申報明細表應該怎么填?
上季度申報增值稅時把含稅收入當做銷售收入填報了,這個季度怎么調回來,這季度是沒有收入的,若沖紅后就出現收入是負數了,該怎么填報增值稅呢
老師,公司是小規模納稅人,2018年第四季度申報了增值稅收入,但是沒有開票,這個月要補開去年的發票,那我在第二季度申報時怎么辦,這個季度只有補開這筆收入發票,去年已經申報了,這個季度怎么填表申報呢?


金塵 追問
2018-01-12 21:40
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:42
金塵 追問
2018-01-12 21:52
金塵 追問
2018-01-12 21:55
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:56
金塵 追問
2018-01-12 21:58
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 21:59
王雁鳴老師 解答
2018-01-13 00:45