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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-08-14 09:06

那這個和發票對不上啊,你看一下行程單那個是不是錯了?

優雅的柚子 追問

2023-08-14 09:27

老師,行程單沒錯,就是之前的打車費,在23年申請開具發票,好幾張都是,有滴滴出行、第三方網約車,還有高德打車,全是今年申請的開具發票,行程單21-23年,發票開在今年,這樣的發票能稅前扣除嗎?

玲老師 解答

2023-08-14 09:34

你好,這個要是成本票的話,是對應年度扣除。
是進項,那現在可以一次性扣除。

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相關問題討論
你好,這個需要看杭州當地稅局規定 的標準的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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