
我們是建筑裝飾公司,別人掛靠,對方工地已完工,我們一次給開了發票,但是一點材料人工發票都沒有,老板后期才往回收集,這該怎么暫估呀,老板也不知道回啥票?
答: 您好,只能瞎暫估了,反正暫估也是大概的數據。借;主營業務成本,貸;應付賬款-暫估款。
我們事建筑裝修,給別人掛靠,對方工地已完工,我們開了全額發票,但是,沒有任何材料人工發票,老板才慢慢收集呀,報稅時,怎么結轉成本?分錄怎么做?
答: 您好,可以暫估成本,借;主營業務成本,貸;應付賬款-暫估。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000


真 追問
2018-01-12 09:29
老王老師 解答
2018-01-12 10:01