
老師請幫我一下。我的確不懂若是減少其他應付款,未分配利潤増多。未分配利潤增多在帳面上我如何處理比較好現在12月賬面五百多萬想減少謝謝
答: 您好,可以,借;其他應付款,貸;營業外收入-不再支付的應付款項。之后結轉營業外收入,借;營業外收入,貸;本年利潤。年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配-未分配利潤。也就是這樣做的。
老師請問一下12月帳面其他他應付款有二百多萬,未分配利潤有一百多萬可不可以在12月做帳處理如何處理憑證如何做謝謝老師
答: 你好!其他應付款與未分配利潤并沒有直接關系!只有追溯其他應付款形成的原因,酌情處理!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問一下12份帳面有其他應付款2百多萬,而未分配利潤有1百多萬可不可以做憑證處理如果做憑證
答: 你好,需要查明其他應付款是什么原因形成的,是不能隨意沖銷的


裕山 追問
2018-01-10 14:48
王雁鳴老師 解答
2018-01-10 14:50