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番茄
于2018-01-10 12:54 發布 ??830次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-01-10 12:55
是的啊 ,發放時候沖減即可
番茄 追問
2018-01-10 13:56
老師,這些都不用發放啦,我要怎么做分錄
袁老師 解答
2018-01-10 14:12
沖減管理費用--工資
2018-01-10 15:57
老師,是借:應付工資 貸:管理費用--工資 是嗎??老師,可不可以 借:應付工資 貸:營業外收入
2018-01-10 16:01
借:應付工資 貸:管理費用--工資
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工資多支付了,2017-08.15貸方余額-4422.32,如何改正能平
答: 多付工資可以補提差額部分就可以。跨年借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 ,月末借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。
老師,應付工資貸方有余額,年初就有,是不需要支付的工資,我要怎么處理??
答: 是的啊 ,發放時候沖減即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付工資期末余額貸方多了240,怎么調回去
答: 您好!這個要看下是什么原因導致的。
應付工資貸方余額多了0.01,這個要怎么做
討論
老師,像下圖的圖是怎么看的?字號是什么意思?支付工資在貸方是表示我們支付嗎?方向是什么意思?
請問老師!2021年12月份的工會經費,已經在2022年1月份支付過了,為啥還出現貸方余額?如何結平?多謝
應付職工薪酬科目貸方余額是不是表示有未支付的職工工資
其他支出貸方余額是什么意思
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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番茄 追問
2018-01-10 13:56
袁老師 解答
2018-01-10 14:12
番茄 追問
2018-01-10 15:57
袁老師 解答
2018-01-10 16:01