
費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤明細(xì)帳跟總帳如何登記,比如,費(fèi)用發(fā)生時(shí),借;管理費(fèi)用100,貸;現(xiàn)金100 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;本年利潤100 貸;管理費(fèi)用100 明細(xì)帳中借,貸方如何登記。
答: 損益類科目登記細(xì)賬:按日常業(yè)務(wù)登記,月末會(huì)有張結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,登完后,借貸相等,余額為0。 費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后,在費(fèi)用明細(xì)帳中的貸方登記100,期末無余額。
做明細(xì)帳的時(shí)候,要做4103本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)這欄明細(xì)嗎?如果收入結(jié)轉(zhuǎn)500,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)500,那就得做成兩筆憑證,月底合計(jì)時(shí)余額為0.是這樣嗎?
答: 你好,本年利潤余額是為0的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,管理費(fèi)用的明細(xì)賬月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,貸方登記了吧?月底沒余額吧?
答: 是的

