
我12月做了一筆預付款 借:預付款-公司名 貸 銀行存款 這個年底要不要做攤銷,而且是專票未收到票12月份,還用做暫估么
答: 你好,沒有收到發票你可以掛賬預付賬款,取得發票才計入待攤費用,然后補攤銷
本年45月份的房租忘記攤銷了 發生的時候記的借 預付賬款 貸銀行存款
答: 好,現在把攤銷補上就行了,借成本費用類科目,貸預付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我公司在23年10月與鄉鎮簽訂了5年土地經營權流轉合同,23年10月支付給對方1年租金60萬,當時做了借:預付賬款60 貸:銀行存款60.至今一直沒有做攤銷的賬務處理,現在該如何進行賬務處理呢
答: 現在補上就可以當借利潤分配未分配利潤 貸預付賬款60÷12 今年的借農業生產成本等 貸預付賬款
我們公司11月支付一年的房租,我當時做的預付賬款,貸銀行存款,之后那個月開始攤銷,但是發票人家是12月才給我,我拿到這個發票該怎么辦呢?直接貼到11月后面好像不合適啊
裝修攤銷1、已付清:借:長期待攤費用 貸:銀行存款 ,攤銷時:借:銷售費用 貸:長期待攤費用2、未付清,借:預付賬款 貸:銀行存款, 攤銷時分錄怎么寫的

