
因為前幾個月貨物沒進項票,都是暫估入帳,賣出后,也是暫估的成本,現在進項票還沒來,我發現暫估估高了,需要在12月調整嗎?應該怎么寫分錄
答: 你好,可以調整,把估高的金額部分按照原來暫估的分錄一樣做一遍,金額用負數表示
7月8月購進的貨物發票沒到,每次購進都是2萬暫估入賬的,9月收到票了,購進的都直接開在一張票上了,是把之前暫估的一筆一筆沖了,然后一次按發票上的數據入賬嗎?之前暫估的成本高了,是現在調整還是年底了統一調整?
答: 現在調整吧 ,不要擠到最后,這樣比較明顯
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
進貨的時候對方沒有開具發票,當時進了貨就賣了(做的暫估成本入賬,賣的時候轉成本入賬也是暫估的),現在發票回來了,把暫估沖紅了,那轉成本的暫估,需不需要沖紅?
答: 和你暫估的金額一樣就不用紅沖,不一樣的需要紅沖

