我們是建筑服務(wù),現(xiàn)在機械合作方含人工給我們干活, 問
第一個是帶著操作員的租賃 第二個他寫的不太詳細(xì),其他建筑服務(wù)包含了很多。 第三個:這個不對,這個是銷售了建筑機械的。 答
老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規(guī)模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請退回 答
老師他轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)金額沒有動過 問
同學(xué)你好 系統(tǒng)錯誤引用的問題看不到 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療器械,跟一個客戶同一個項目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
企業(yè)所得稅匯算基礎(chǔ)信息表里的主要股東幾分紅情 問
您好,這個是系統(tǒng)自帶出來的 答

一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–增值稅銷項稅進(jìn)項沒認(rèn)證:借應(yīng)交稅費-帶認(rèn)證進(jìn)項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費–增值稅銷項稅 貸應(yīng)交稅費–增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 有銷項了才認(rèn)證,沒有不認(rèn)證,當(dāng)月沒認(rèn)證的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,認(rèn)證過:借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費–增值稅進(jìn)項稅 銷–進(jìn) 借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 你沒有認(rèn)證可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
公司支付境外產(chǎn)品認(rèn)證費,錢支付給境外總部,但對方在國內(nèi)設(shè)辦事處,購買方還需要代扣代繳增值稅嗎
答: 你好,需要代扣代繳的,因為它是屬于境外企業(yè)從中國境內(nèi)取得的收入,所以需要代扣代繳。而且這個錢也是轉(zhuǎn)給境外總部。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額等到認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
答: 你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個不需要,只要認(rèn)證的時候把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額


艾歐 追問
2023-07-22 10:29
李霞老師 解答
2023-07-22 10:34
李霞老師 解答
2023-07-22 10:35
艾歐 追問
2023-07-22 10:36
李霞老師 解答
2023-07-22 10:38