
請問差旅費(fèi)報銷時,發(fā)票金額小于實際付款金額,可以按發(fā)票金額報銷嗎?因為實際付款多付了
答: 同學(xué)您好,同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題?????
在報銷差旅費(fèi)的時候,他提供的發(fā)票金額大于它實際支付的金額是按他實際支付的金額進(jìn)行報銷嗎?還是說按發(fā)票來?
答: 你好 ;? ? ? ? 為什么會多開發(fā)票; 是虛開了金額回來嗎? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工報銷差旅費(fèi)四舍五入,發(fā)票金額比實際付款金額少6毛錢 可以嗎
答: 沒關(guān)系 這個可以忽略不計
2月的差旅費(fèi)2月的發(fā)票,3月才拿到2月發(fā)票3月才報銷付款,帳記到2月,還是3月?會計法規(guī)里哪一條說明這點?
現(xiàn)在差旅費(fèi)報銷。途中補(bǔ)貼是必須要發(fā)票嗎,之前是可以按天數(shù)補(bǔ)貼金額的
公司員工出差拿發(fā)票報銷差旅費(fèi),但公司沒有設(shè)現(xiàn)金,可以直接用公戶轉(zhuǎn)賬給員工嗎?
出差補(bǔ)貼不需要發(fā)票?那差旅費(fèi)報銷交通費(fèi)和住宿費(fèi)都有發(fā)票按發(fā)票金額報銷,餐費(fèi)補(bǔ)助按定額報銷不需要發(fā)票嗎?是對的嗎?

