- 送心意
鄒老師
职称: 注冊稅務師+中級會計師
2023-07-14 15:48
你好,是的,是這樣的
相关问题讨论

您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54

還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27

先計提:
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
再支付
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25

你好,是這樣處理
借;管理費用—福利費 , 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22

您好!先做借:管理費用,貸:應付職工薪酬,然后再做,借應付職工薪酬 貸:現金。
2016-07-15 10:58:45
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