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普雅花6132
于2018-01-03 16:31 發布 ??1596次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-03 16:34
你好,不需要的,附加稅申報表,免抵稅額是出口企業免抵增值稅部分的金額
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我公司每年交的稅控服務費280元,在附加稅申報表,免抵稅額那欄填寫嗎?
答: 你好,不需要的,附加稅申報表,免抵稅額是出口企業免抵增值稅部分的金額
稅控服務費280元/年(全額抵減,不是稅控盤費用),怎樣填寫申報表,是主表和附表4還是就填寫主表的減免稅那一欄?
答: 附表四,減免表,主表應納稅減征額里面
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控服務費280元是在《增值稅減免稅申報表》中填寫嗎
答: 你好,是需要填寫的。
增值稅納稅申報表里280元的稅控服務費填寫在哪一欄里面?
討論
每年的稅控服務費280元如果要抵稅,填寫申報表是不是只能在發生月填報。比如,12月份交了280,只能在1報12月的時候填寫?
公司每個月出口退稅比較多,所以應交增值稅為0留抵稅額大,航天稅控的服務費280能在申報表23行填寫280,全額抵扣嗎
老師:請問我們交了增值稅控服務費280元,在增值稅申報時,填寫了附表四,,但在提交申報表時,怎么應交增值稅金額未扣除這280元?
這個月增值稅8644元,減免280元的稅控服務費,實際交8364元的增值稅,那申報附加稅時,應該填哪個金額啊
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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