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于2018-01-02 22:29 發布 ??2314次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-02 22:29
你好,發生勞務成本,款項沒有支付是這樣做賬務處理的
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借 勞務成本 貸 應付賬款 這個分錄對嗎
答: 你好,發生勞務成本,款項沒有支付是這樣做賬務處理的
上年度做了筆結轉人工成本的分錄,借:主營業務成本/提供勞務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,今年發現應該不是做應付賬款應該是做工程施工/人工成本,本年如何調整做分錄呢?
答: 你好,把應付賬款的余額轉入。工程施工就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
勞務費計提,借:勞務成本 貸:應付賬款還是其他應付款?
答: 你好,你這個支付給個人還是公司
應付賬款怎樣沖成本,分錄怎么做
討論
您好老師,建筑業我暫估借:原材料 貸:應付賬款暫估然后結轉材料。可一直沒票來,然后老板讓人來了勞務票,我分錄可以做成借:-勞務成本 貸:-應付賬款暫估借:勞務成本 貸:應付賬款這樣可以嗎?用勞務沖材料
暫估服務成本可以這么做分錄嗎?方案一 借:主營業務成本-服務 貸:應付賬款-暫估方案二:借:勞務成本 貸:應付-暫估 借:主營業務成本-服務 貸:勞務成本
老師,單位雇工人付勞務費,收到勞務費發票是先計提借生產成本_勞務成本,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應付賬款,付款時再借應付賬款貸銀行,對嗎?
收到勞務分包款發票,借:主營業務成本-勞務費,貸:應付賬款可以嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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