
出納現金流哪里收入金額是7000 然后欠款200 欠款就做支出 然后我入憑證的時候 借庫存現金6800 貸主營業務收入 7000 借應收款-門診欠款200然后核對總賬的時候為什么會有差異的金額200的
答: 您好,憑證應該這樣做, 借,庫存現金6800 ,應收款-門診欠款200 ,貸,主營業務收入 7000 。這樣憑證是平的,總賬不會有差異的。
入賬的時候按應收的金額入了,比如我門診8月份的收入是6500,我按這個數入了賬,然后現在他們說其中有500是欠款的這個款我怎么入賬,出拿明細哪里直接說欠款金額 嗎 然后我會計憑證怎么入哦.
答: 6500元做收入,其中收到現金6000元,掛500元的應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如:當月營業額1600元,欠款600元,收回上月欠款200元。寫成:借:庫存現金 1200,應收賬款 600 貸主營業務收入1600 應收賬款 200,這樣寫可以不?還是非得分開寫?借:庫存現金 1000 應收賬款600 貸:主營業務收入 1600 借:庫存現金200 貸應收賬款 200
答: 可以不用分開,直接這樣寫也是可以的。
門診欠款的比如我門診8月份的收入是6500,我按這個數入了賬,然后現在他們說其中有500是欠款的這個款我怎么入賬,出拿明細哪里直接說欠款金額 嗎 然后我會計憑證怎么入哦@
公司有筆款1000 本來是應收賬款 當時做錯了 做的借現金1000 貸主營業務收入1000 ,然后收回欠款 做了 借銀行存款1000 貸應收賬款1000 我現在怎么把這兩個憑證給更正了
銷售時收現金,會計處理時是借:庫存現金,貸:主營業務收入 應交稅費,還是:借:應收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費,然后再借:庫存現金,貸:應收賬款
住院部預收金額6500,當月發生金額是6300,, 當月欠款是200 ,借預收金額6100 應收賬款200 貸主營業務收入 6300.是這樣入對的嗎


侯時小 追問
2018-01-01 17:05
王雁鳴老師 解答
2018-01-01 17:07
侯時小 追問
2018-01-01 17:33
王雁鳴老師 解答
2018-01-01 17:37