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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-28 15:17

你好,掛賬其他應收款核算,回來報銷計入材料,同時沖銷其他應收款

一米月光 追問

2017-12-29 12:12

老師好,那就是月末把借支票據轉到會計手中,我理解對嗎?

鄒老師 解答

2017-12-29 12:55

你好,是把借支 的款項取得的發票來沖銷其他應收款,分錄是借;原材料  貸;其他應收款

一米月光 追問

2017-12-29 13:17

老師好!那借支單可以作為原始憑證入賬吧?借:應收帳款。貸:現金

鄒老師 解答

2017-12-29 13:17

你好,是的,可以作為這個分錄的附件的

一米月光 追問

2017-12-29 13:20

就是不明白借支單月末已經轉到會計手里做賬了,員工回來在出納那里報賬,出納依據什么金額報呢?要通過會計查帳多退少補,是嗎?

鄒老師 解答

2017-12-29 13:21

你好,依據實際回來發生的采購發票報銷 
出納就可以根據之前借支款項,材料采購金額,來計算多退少補的

一米月光 追問

2017-12-29 14:12

我們的出納說他不知道借支多少,因為當初打得借支單已經轉給會計做賬了,把我也搞暈了!就是材料發票作為原始報銷憑證,當初的借支單作為附件,未報銷之前借支單只需留在出納手里,即使月末也不用轉到會計那里。對嗎?

一米月光 追問

2017-12-29 14:13

報賬之后才轉到會計手里吧

鄒老師 解答

2017-12-29 14:15

你好,是的,出納就可以根據報賬情況做相應日記賬登記的

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