APP下載
一米月光
于2017-12-28 15:16 發布 ??1215次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-28 15:17
你好,掛賬其他應收款核算,回來報銷計入材料,同時沖銷其他應收款
一米月光 追問
2017-12-29 12:12
老師好,那就是月末把借支票據轉到會計手中,我理解對嗎?
鄒老師 解答
2017-12-29 12:55
你好,是把借支 的款項取得的發票來沖銷其他應收款,分錄是借;原材料 貸;其他應收款
2017-12-29 13:17
老師好!那借支單可以作為原始憑證入賬吧?借:應收帳款。貸:現金
你好,是的,可以作為這個分錄的附件的
2017-12-29 13:20
就是不明白借支單月末已經轉到會計手里做賬了,員工回來在出納那里報賬,出納依據什么金額報呢?要通過會計查帳多退少補,是嗎?
2017-12-29 13:21
你好,依據實際回來發生的采購發票報銷 出納就可以根據之前借支款項,材料采購金額,來計算多退少補的
2017-12-29 14:12
我們的出納說他不知道借支多少,因為當初打得借支單已經轉給會計做賬了,把我也搞暈了!就是材料發票作為原始報銷憑證,當初的借支單作為附件,未報銷之前借支單只需留在出納手里,即使月末也不用轉到會計那里。對嗎?
2017-12-29 14:13
報賬之后才轉到會計手里吧
2017-12-29 14:15
你好,是的,出納就可以根據報賬情況做相應日記賬登記的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624141 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
一米月光 追問
2017-12-29 12:12
鄒老師 解答
2017-12-29 12:55
一米月光 追問
2017-12-29 13:17
鄒老師 解答
2017-12-29 13:17
一米月光 追問
2017-12-29 13:20
鄒老師 解答
2017-12-29 13:21
一米月光 追問
2017-12-29 14:12
一米月光 追問
2017-12-29 14:13
鄒老師 解答
2017-12-29 14:15