
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)本月扣繳的公積金、社保,需要做計(jì)提分錄嗎?我之前一直沒(méi)有計(jì)提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款(員工) 貸:銀行存款
答: 建議還是先計(jì)提,方便通過(guò)應(yīng)付職工薪酬查賬
比如 我出差預(yù)支了500 回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候拿過(guò)來(lái)了501的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫(xiě)憑證不借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 501貸:其他應(yīng)收款 1貸:銀行存款 1000
答: 您好 您分錄貸方金額跟借方不平啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年做了一筆借管理費(fèi)用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯(cuò)了 本年要怎么調(diào)整
答: 你好 是什么錯(cuò)呢呢?

