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懂得珍惜
于2017-12-27 11:10 發布 ??674次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-12-27 11:14
需要把本年利潤科目的余額結轉到利潤分配科目,需要把應交稅費-應交增值稅下面的明細科目對沖 。
懂得珍惜 追問
2017-12-27 11:18
老師好,那我的分錄應該怎么做呢?
方亮老師 解答
2017-12-27 11:21
1、如果本年利潤是借方余額: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 如果本年利潤是貸方余額編制如上的相反分錄。 2、借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
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答: 需要把本年利潤科目的余額結轉到利潤分配科目,需要把應交稅費-應交增值稅下面的明細科目對沖 。
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討論
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方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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2017-12-27 11:18
方亮老師 解答
2017-12-27 11:21