汽車租賃公司賣了一輛車,要確認收入嗎,怎樣確認收 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷嗎 問
是的,土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷 答
因母公司資產(chǎn)評估未完成,所以暫未簽訂租賃合同,但 問
你好,這個你可以暫估入賬。 答
4月收到個稅手續(xù)費38.58,5月申報4月增值稅時需要 問
你好,是的,是要申報的。 答
請問,匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入多,申報增值稅的時 問
你好,沒明白意思,是季度申報的收入寫少了嗎 答

進項稅沒認證的時候是,應交稅費 待認證進項稅額,認證后是應交稅費 應交增值稅進項稅額,做分錄時,怎么將待認證進項稅轉(zhuǎn)到應交增值稅進項稅額呢
答: 借應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸應交稅費 待認證進項稅額
老師您好,帶認證進項稅應該怎么設置?是應該應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅。 還是應交增值稅-待認證進項稅
答: 你好,應該是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是開票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費–增值稅銷項稅進項沒認證:借應交稅費-帶認證進項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費–增值稅銷項稅 貸應交稅費–增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 有銷項了才認證,沒有不認證,當月沒認證的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,認證過:借:應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費–增值稅進項稅 銷–進 借:應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
答: 我寫的那些都對

