
預存的快遞費是不是:借:預付賬款 貸:銀行存款。實際發生支付快遞費時,借:管理費用 貸:預付賬款
答: 您好, 是的,就是你這樣做的
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
答: 你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關于發生快遞費退回的分錄,付快遞費時借管理費用快遞費貸銀行存款,對方發現打入了私人賬號要退回公對公轉賬,退回的分錄就是紅沖借管理費用快遞費負數貸銀行存款負數,可是是出納的是付出去時記貸方,退回時記借方,這樣銀行存款與總賬對賬就不平了,這樣要怎么處理?
答: 銀行存款不能做負數你做借方就可以咋會不平你做借方這個總賬上面也是沖回。
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?

