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小芝麻
于2023-05-25 15:16 發布 ??795次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2023-05-25 15:18
你好,上年匯算清繳時,調增了一筆其他應付款,是之前賬務處理有錯誤嗎?
小芝麻 追問
2023-05-25 15:57
沒有任何錯誤,先計提的,由于某種原因,暫時沒有支付
鄒老師 解答
2023-05-25 15:58
你好,那上年就只需要做納稅調增處理。今年取得發票,做納稅調減處理
2023-05-25 16:06
今年5月31日之前不能支付(以及取得發票),這筆其他應付款是不是不需要調減了?
2023-05-25 16:09
你好,取得了發票,就可以扣除,就需要做調減處理的 (因為之前調增了)
2023-05-25 16:25
如果5月31日之后才取得發票,今年就不用做調減,等明年做2023年匯算清繳時再調減吧?
2023-05-25 16:26
你好,是的,是這樣的
2023-05-25 16:48
請問如果這筆需要調減了,填在納稅調整項目明細表的哪一行呢?
2023-05-25 16:49
你好,這里的其他應付款,之前是對應什么費用?
2023-05-25 16:51
之前調增時是填在了扣除類項目的其他那里(30行第一列)
你好,那調減,也是在這個欄次的
2023-05-25 16:55
這一行調減處是灰色的,沒法填
2023-05-25 16:56
你好,那就需要做之前年度匯算清繳更正
2023-05-25 16:57
這個怎么更正呢?
2023-05-25 16:59
你好,把之前年度沒有取得發票的調整的部分,改為正常扣除就是了
第45行其他那里調增調減處可以直接填數,可以填在這里嗎?
2023-05-25 17:01
你好,不是填寫這個地方
也就是正常扣除的數直接填在30行第二列(稅收金額)那里就可以了吧?
2023-05-25 17:02
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2023-05-25 15:58
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