
老師好,前個會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額和明細(xì)賬下的合計金額不對,平衡余額表是平的這怎么調(diào)整成一樣的余額?
答: 可以所有的科目都對一下。肯定是有的多了有的少了,合在一起就對上了
公司只有產(chǎn)品出庫明細(xì),應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款明細(xì),手支明細(xì),如何建賬
答: 盤點(diǎn)所有的期末數(shù)建賬錄入期初數(shù)就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,單位應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)及余額有錯亂,應(yīng)該如何處理比較合適呢?
答: 你好 先找到原因 再處理??

