
老師好,前個會計應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額和明細賬下的合計金額不對,平衡余額表是平的這怎么調(diào)整成一樣的余額?
答: 可以所有的科目都對一下。肯定是有的多了有的少了,合在一起就對上了
老師,單位應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細及余額有錯亂,應(yīng)該如何處理比較合適呢?
答: 你好 先找到原因 再處理??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問 賬上同一家公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都有掛金額,好幾家的已經(jīng)有幾年了,我能不能直接看應(yīng)付賬款明細額,直接做一筆金額沖應(yīng)收賬款的?
答: 您好 如果是同一家公司的話 可以這樣賬務(wù)處理

