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學堂用戶7kcif8
于2023-05-21 13:12 發布 ??565次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-05-21 13:12
您好,這個是屬于其他應付款
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老師們,一月份計提了辦公費16萬。借:管理費用6萬貸:應付賬款某公司貨物發票3月到。借:應付賬款貸:其他應付款——某人(老板直接現結)這樣對了嗎?
答: 對,是的,你說是對的,
伙食費暫估時,借,管理費用,貸,應付賬款—暫估老板娘報銷時,借,應付賬款—暫估,貸其他應付款是不是這樣啊?
答: 你好!只能說可以這樣做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
職工宿舍給開的物業費發票,我計入 管理費用--物業費,應該貸 應付賬款 還是其他應付款?
答: 職工宿舍給開的物業費發票,我計入 管理費用--物業費,應該貸 其他應付款
有一筆維修費,2018年就支付了,記入管理費用維修費,2019年初收到發票2018年的應該貸記應付賬款還是其他應付款
討論
這張沒有發票,只有回單,為什么直接借管理費用,而不其他應付款或應付賬款
我把物業費的發票,借管理費用 貸 應付賬款—A公司 。做了幾個月之后現在想到,應該 借 管理費用 貸 其他應付款—A公司更準確,現在想要糾正,怎么搞呢,紅沖調整以前的分錄嗎
老師你好!甲公司租了一棟廠房,然后分租給我公司,每月整棟的租金和水電費管理處有開發票給甲公司,我公司就是用個人的銀行付租金和水電給甲公司的,然后甲公司開收據給我公司,我公司有根據收據入賬,而且我公司簽廠房租賃合同的時候是以個人名義簽的,而我做賬的時候做借:管理費用 貸:應付賬款,我這樣做是不是錯了,是不是要做借:管理費用,貸:其他應付款,如果按照后面的分錄來那我之前做的賬需要調嗎?如果需要調,要怎么調?然后摘要要怎么寫?謝謝!
員工墊付的維修費老板存在異議暫不報銷,先掛賬 那這個憑證借貸科目是 借 管理費用 貸應付賬款 還是其他應付款呢?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 101076 個
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