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于2017-12-18 09:01 發布 ??731次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-18 09:01
你好,最好是開最近付款的日期
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2017-12-18 09:05
付全款的時候,是在去年,去年那個時候我們還沒有公司還沒有成立。開票日期寫去年嗎?
鄒老師 解答
你好,開票日期也需要是公司成立之后,之前的是不可以入賬的
2017-12-18 09:08
開票日期是公司成立之后,為了平那筆應付賬款,所以現在需要一個收據作為附件,現在開收據的話,寫什么時候的日期妥當?
2017-12-18 09:09
你好,也是成立日期之后的某個付款時間
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老師,去年我們公司還沒成立,買了一臺機器,今年發票開過來了,并做帳,借:固定資產,貸:應付賬款,現在我要把這筆賬沖掉,讓對方開張收據過來做附件,那這個收據是開去年付最后一筆款項的日期還是開近期的日期好一點呢,謝謝
答: 你好,最好是開最近付款的日期
固定資產沒有發票,金額比較大,做賬直接做借:固定資產貸:應付賬款,這種可行嗎?
答: 您好 這樣寫分錄可以的 但是計提的折舊金額不能企業所得稅前扣除
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購固定資產的分錄,可以用應付賬款帳戶來做嗎?
答: 你好,可以用應付賬款科目
老師你好,我想問一下購買固定資產,設備已到,發票也到了,款未付,怎么做賬?借固定資產,貸應付賬款嗎?可以掛其他應付款嗎
討論
老師,我有一筆固定資產做重復了,第一次我做了借固定資產,貸應付賬款,第二次我發現固定資產沒有變,我就做了調賬,借應付賬款,貸固定資產,但這樣,固定資產是跟以前數據一致了,我的應付賬款總賬跟明細賬數據不一致了,老師我該怎么做分錄把固定資產恢復以前數據,應付賬款也沒有減少呀,謝謝老師
外賬 籌建期建賬做處理,老總私人付款,記入在其他應付款,固定資產也有其他應付款,那我做內帳怎么做呢
收到固定資產發票怎么做賬,該固定資產款項已支付
請問以下這些科目都要登總帳嗎?如果全部發生業務 會 計 科 目現 金銀 行 存 款應 收 票 據應 收 賬 款預 付 賬 款其 他 應 收 款原材料固定資產原值減;累計折舊固定資產凈值在 建 工 程固定資產清理無 形 資 產遞 延 資 產資 產 總 計短 期 借 款應 付 賬 款預 收 賬 款應付職工薪酬應 交 稅 費其 他 應 付 款應 付 票 據應付利息預 提 費 用流動負債合計長 期 應 付 款專項應付款負 債 合 計
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624396 個
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