
因為業務往來,請對方客戶吃飯,收到酒店開具的增值稅專用發票,那我們做會計分錄時是借記 管理費用-招待費 應交稅費-進項稅 待 銀存 這里的進項稅額可以抵扣嗎
答: 你好!不可以抵扣。你全額計入招待費。
支付租金取得的增值稅專用發票,要怎么做會計分錄?借:管理費用 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款是這樣嗎?
答: 你好!是的。就是這樣做分錄
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我司是進口貿易公司,收到代理報關服務增值稅專用發票,做會計分錄:借:管理費用-報關服務費借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-XX請教老師是這樣做嗎?
答: 你好,你的會計分錄是對的

