請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師我想用我們公司的業務做賬,但是期初數不設置的話,后面有收回應收款、支付應付款項,這樣數據不對了呀
答: 是的,需要設置期初才可以,要是你們不是新公司就需要設置期初。
做往來的時候,收到別人的還款,書上說記入 其它應收款的貸方,為什么實際做賬的時候一般記入其它應付款的貸方嗎,這個一直不能理解
答: 你好,是不是這次是借入,而不是收到償還借款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業的應收賬款和應付賬款保持什么關系比較好?如果企業的應收款是應付款的兩倍,會導致什么后果呢?
答: 沒有強制的規定,但是一般銀行會認為應付賬款較多,負債也就比較多,難以放款的
不理解B答案,我認為還需減去本期收回以前期間的應收賬款。也不理解解析,我認為期末應付款還需減去期初應付款中本期已付的部分
我公司賬面上有好多無法收回的應收賬款,還有好多無法支付的應付款,都是好多年遺留下來的,如何清理掉呢?請簡單說出4種常見思路!
老師好,剛接手一個小公司,應收賬款與應付款亂,要調賬如何處理呢?比如:A單位的78718元已收了,可賬上還是這個數,B單位的賬上是162544實際只有146648

