
2019年的工程分包款 發(fā)票在2020.1月取得 那這個發(fā)票可以直接放到19年12月入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,可以的。
部分商品10月估價入賬,已銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本。11月發(fā)票才回來,金額不一樣,已結(jié)轉(zhuǎn)成本用不用管?
答: 來發(fā)票要沖暫估? 按發(fā)票入賬? 成本也要紅沖?按正確的結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司有個業(yè)務(wù),接了單回來,自己買零件,外發(fā)加工,裝配好定制的機(jī)器,機(jī)器上上月已經(jīng)售出,銷售款項(xiàng)已回。但本月還有零件的發(fā)票回來,請問該怎么入賬,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?小公司,只有法人一個人,買零件也沒入庫的流程,直接就用了。
答: 這個的話 購入零件 記入原材料 加工好了 轉(zhuǎn)入庫存商品 出售的時候 確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的

