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池筱塘
于2017-12-12 13:28 發布 ??4736次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-12 13:30
借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
池筱塘 追問
2017-12-12 13:32
老師 我已經認證過得發票 比如100塊 稅17個點 是不是 借 管理費用-業務招待費83 應交稅費-進項稅額轉出 17 貸銀行存款 100
鄒老師 解答
2017-12-12 13:33
你好,在你之前做賬的基礎上 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 ) 金額就是你之前計入進項的稅額部分
2017-12-12 13:39
老師 您的意思是抵扣的17塊錢 最終要計入管理費用了 ,那進項稅額轉出是不是要做結轉的分錄呢 如何做
2017-12-12 13:43
你好,是的 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-12 14:08
老師 那我原來的招待費的報銷分流是借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅 貸銀行存款還是 借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅額轉出 貸銀行存款
2017-12-12 14:09
你好,原來分錄是 借 管理費用 業務招待費 應繳稅費-應交增值稅 進項稅 貸銀行存款
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招待費住宿費我進項稅額轉出該怎么做分錄
答: 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出 )
老師,住宿費(做招待費的住宿費)不抵扣進項稅的分錄是直接全額記招待費呢,還是先把稅額記入進項稅額,然后再做進項稅額轉出?
答: 都可以 兩種做法都行 第一個簡單
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果抵扣的住宿票屬于招待費,進項稅額轉出的分錄怎么做?
答: 借:管理費用——招待費(或銷售費用——招待費) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
招待客戶住宿費專用發票的進項稅額需要做進項轉出嗎?
討論
老師,招待費的住宿費專票需要做進項稅額轉出嗎?
請問老師,記入招待費的住宿專票要進項稅額轉出嗎?記入招待費的專票都要進項稅額轉出嗎?
業務招待費的住宿發票需要進項稅額轉出嗎
老師開具的住宿費專票是用于招待客戶,需要做進項稅額轉出,是借:管理費用/業務招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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池筱塘 追問
2017-12-12 13:32
鄒老師 解答
2017-12-12 13:33
池筱塘 追問
2017-12-12 13:39
鄒老師 解答
2017-12-12 13:43
池筱塘 追問
2017-12-12 14:08
鄒老師 解答
2017-12-12 14:09