
三欄的賬簿假如五月份其他應(yīng)付款的本月合計(jì)金額是3000,那么六月份的第一筆賬應(yīng)該怎么做?是需要把五月份的金額加在一起嗎?
答: 你好,是的,需要把五月份的金額加在一起
老師好,其他應(yīng)付款如果重分類,就是其他應(yīng)付款貸方的合計(jì)數(shù)?如果不重分類就是 其他應(yīng)付款的所有貸方合計(jì)數(shù)—其他應(yīng)付款的借方合計(jì)數(shù)?這樣理解對(duì)嗎?謝謝老師
答: 同學(xué),您好: 其他應(yīng)付款正常來(lái)說(shuō)余額是在貸方的,有借方余額其實(shí)應(yīng)該在其他應(yīng)收款里列示,報(bào)表項(xiàng)目其他應(yīng)付款=科目余額表其他應(yīng)付款貸方金額%2B科目余額表其他應(yīng)收款貸方金額;若不重分類,那就直接是科目余額表的貸方余額數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問(wèn)下像我這里有幾家往來(lái)其他應(yīng)付款,現(xiàn)在別家合并了這幾家相當(dāng)于這幾家往來(lái)應(yīng)付注銷了帳上該怎么處理呢?
答: 你好,注銷了也沒(méi)還錢的嗎

