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zaihua
于2017-12-08 16:24 發布 ??818次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-08 16:25
您好!你先做借原材料等 應交稅費-應交增值稅)(待認證進項稅) 貸應付賬款。
zaihua 追問
2017-12-08 16:30
老師,如果不做賬,可以12月做進去嗎?就是怕待認證進項有關系
宋生老師 解答
2017-12-08 16:32
你好!可以的。待認證沒關系的了
2017-12-08 16:34
老師,不做賬,到12月份也可以啊?不好意思,多次問這個。
2017-12-08 16:35
你好!可以是可以。但是不符合權責發生制,你這相當于11月漏了,12月補上
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老師11月份收到專用發票,不抵扣稅,請問11月份可以不做賬嗎?
答: 您好!你先做借原材料等 應交稅費-應交增值稅)(待認證進項稅) 貸應付賬款。
我有一張專用發票抵扣聯發票不知道要不要給錢的,那我怎樣做賬
答: 你好,是什么原因導致的取得發票不清楚這個款項要不要支付呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
專用發票的抵扣聯怎么做賬
答: 認證做借應交稅費應交增值稅進項稅額,沒有認證做借應交稅費-待認證進項稅額
老板自己的寶馬車和奔馳車拿去保養開了公司名稱的專用發票不抵扣也不做賬不會對公司有什么不好的影響吧
討論
您好,想向您請教個問題,我開了一張一千元的專用發票,連抵扣聯和留底全部給對方了,現在做賬找不到了,請問有什么辦法嗎
專用發票只有抵扣聯沒有做賬聯怎么辦
老師,我上個月有兩張專用發票沒有抵扣,我是應該做賬做到上個月還是這個月
專票發票聯丟失,抵扣聯在,可以用抵扣聯做賬嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 279059 個
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zaihua 追問
2017-12-08 16:30
宋生老師 解答
2017-12-08 16:32
zaihua 追問
2017-12-08 16:34
宋生老師 解答
2017-12-08 16:35