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靜如止水
于2017-12-08 15:51 发布 904次浏览
宋生老師
职称: 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-08 15:52
您好!繳納的時候借應交稅費-應交企業所得稅/增值稅 貸銀行存款。
靜如止水 追问
2017-12-08 16:05
老師我知道這部分錄,我想問下,我都是按照月收入減費用得利潤算出企業所得稅,每月都做手工賬,到季報的時候需要報三個月的收入算出增值稅,例如2月三月都做過賬了,到了四月季報時我還的算三個月的收入,可是我前兩個月的收入都算過了!我不知道季報時會計分錄怎么做
宋生老師 解答
2017-12-08 16:08
您好!你每次取得收入的時候都做借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅就可以了啊。 然后下季度初交稅
2017-12-08 17:03
我們小微企業按3%,我們的主營業務收入物業費,普票是按照5%收的,有沖突嗎?
2017-12-08 17:05
您好!不動產租賃是5%,其他的物業是3%
2017-12-08 17:11
老師例如我物業二月收入2萬,三月收入5萬,四月收入3萬, 借:現金2萬 貸:主營業務收入19047.62 應交稅費-增值稅952.38 這樣算對嗎?
2017-12-08 17:13
您好!物業分很多種的業務的,我也不知道你稅率是不是對。但是科目沒錯。
2017-12-08 17:18
我領票的時候按照5%,報增值稅的稅表卻是填的3%,我也不知道怎么做賬,老師物業收費項目雖多但是主營業務收入物業費你應該了解吧!我做的分錄對嗎
2017-12-08 17:20
您好!是的,正常的就是3%,顯然你這個不是3%。你發票開的是3%還是5%
2017-12-08 17:26
發票是5%
2017-12-08 17:28
我按照發票做了賬,報稅表時都按照3%,所以有誤差
2017-12-09 08:28
您好!這個你要去找專管員,看他要求。估計最終是先按5%交稅,然后開紅字沖減,再開3%的
2017-12-09 19:56
老師沖減的分錄怎么做
2017-12-10 12:00
你好!你一開始開的時候怎么做的分錄,沖減的分錄就怎么做,只是金額寫負數
2017-12-10 16:21
沒做過,所以問你
2017-12-10 22:00
你好!借:現金 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 正常的分錄就是這樣做的
2017-12-11 10:00
沖減的分錄呢,這不是收入的分錄嗎?我把增值稅提出來,要是不用交增值稅,我怎么做分錄收回來
2017-12-11 10:04
您好!是的。沖減的分錄也是一樣的。只是金額寫負數就可以了。 不用交增值稅的時候,借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入
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小微企業月交企業所得稅,季交增值稅,怎么做分錄
答: 您好!繳納的時候借應交稅費-應交企業所得稅/增值稅 貸銀行存款。
小微企業減免的增值稅和企業所得稅怎么做會計分錄呢
答: 你好,減免增值稅 借:應交稅費-增值稅 貸:營業外收入-減免稅 不交企業所得稅不做會計分錄
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.小微企業企業所得稅三檔的分別是多少2.小微企業除了企業所得稅還需要交增值稅印花稅等嗎
答: 應納稅所得額100萬以內,是百分之二點五一百到300萬之間,是百分之五,三百萬以上全額25%。
小微企業指增值稅還是企業所得稅?
讨论
小型微利企業補交上年度增值稅,補交企業所得稅分錄怎么寫?
企業所得稅中小微企業的所得稅稅收減免額怎么做分錄?計入哪個會計分錄?
分公司符合小型微利企業政策,增值稅和所得稅分公司單獨申報,增值稅和所得稅可以享受小型微利企業政策嗎?
小微企業和小型微利企業是分別針對于增值稅和企業所得稅而言的嗎?
宋生老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
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2017-12-08 16:05
宋生老師 解答
2017-12-08 16:08
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2017-12-08 17:03
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2017-12-08 17:05
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2017-12-08 17:11
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2017-12-08 17:13
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2017-12-08 17:18
宋生老師 解答
2017-12-08 17:20
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2017-12-08 17:26
靜如止水 追问
2017-12-08 17:28
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2017-12-09 08:28
靜如止水 追问
2017-12-09 19:56
宋生老師 解答
2017-12-10 12:00
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2017-12-10 16:21
宋生老師 解答
2017-12-10 22:00
靜如止水 追问
2017-12-11 10:00
宋生老師 解答
2017-12-11 10:04