老師,你好。請問會計學堂總部的電話是多少 問
客服-熱線:400-803-6733 0755-25901621 就是這兩個電話。 答
老師您好 公司銷售醫療器械,跟一個客戶同一個項目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
老師有個疑問和你咨詢下,我們是小規模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請退回 答
老師,請問律所返騁退休人員發工資可以按工資薪金 問
律所返騁退休人員發工資可以按工資薪金申報。 答
老師好,現在運輸發票是不是在左上角有運輸服務,這 問
你好,是的。全電發票是會有的。 答

車輛銷售公司購入的一臺車轉為自用,己開出機動車發票用于上戶,這樣處理對不對,1,購入時:借,庫存商品,100000 應交稅金進項17000 貸,銀行存款1170002,轉為自用,開出機動車票,抵扣聯己認證 借,固定資產 100000 應交稅金進項17000 貸,主營業務收入100000 應交稅金銷項17000老師,請問車輛銷售公司購入的一臺車轉為自用,己開出機動車發票用于上戶,這樣處理對不對,1,購入時:借,庫存商品,100000 應交稅金進項17000 貸,銀行存款1170002,轉為自用,開出機動車票,抵扣聯己認證 借,固定資產 100000 應交稅金進項17000
答: 你好,你這樣處理不對,你把外購商品用于自用,也就是生產經營活動,而不是個人消費或集體福利不需要視同銷售,只要把存貨的入賬價值轉變為固定資產的入賬價值。
老師我想問下,我們公司6月確定了客戶的收入,做了應收賬款,貸:主營業務收入,7月開具機動車發票,然后這個銷項稅不知道要怎么弄了
答: 親:6月沖紅,7月份按發票入賬便可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,我現在從別人公司購買了一臺車銷售給我得客戶,我就賺個差價,我夜已經給客戶開機動車發票,現在我做客戶的分錄,我借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交銷項稅額 借:結轉成本-主營業務成本 貸:庫存商品。我現在要給購車公司付款 請問我借什么 貸:銀行存款 主要借怎么做
答: 您上面還缺一個分錄呢, 借:庫存商品 貸:應付賬款 等您支付款項時,會有 借:應付賬款 貸:銀行存款

