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既來之,則安之
于2017-12-08 09:33 發布 ??1620次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-08 09:34
借:以前年度損益調整貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
既來之,則安之 追問
2017-12-08 09:37
老師,還涉及未分配利潤嗎
袁老師 解答
2017-12-08 09:49
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整
2017-12-08 10:12
老師,我是應轉出40000,企業16年虧損
2017-12-08 10:17
是的啊
2017-12-08 10:24
老師,我16年虧損,就不涉及所得稅那個分錄了吧,增值稅還影響利潤分配嗎?還有我是不還得計提地方三小稅
2017-12-08 10:32
增值稅不影響的,附加稅計提影響的
2017-12-08 10:39
老師,那我借:利潤分配-未分配利潤40000,對嗎?還計提營業稅金嗎
2017-12-08 10:40
這個需要的
2017-12-08 11:05
謝謝老師啦,那我還有一個問題,請問稽查未計收入23230怎么做分錄
2017-12-08 11:13
納稅調增繳納所得稅即可
2017-12-08 11:27
老師麻煩你具體幫我做下分錄,實在是不會做
2017-12-08 11:29
借:以前年度損益調整貸:應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
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稅務稽查出的去應做進項額轉出的增值稅,怎么做分錄去年
答: 借:以前年度損益調整貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
虛開進項專票,被稅務稽查,補交的增值稅怎樣做會計分錄
答: 你好,這個是今年的還是以前年度的?做了成本嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這兩筆是2014和2015,稽查查了1月補繳了增值稅,應該怎么做分錄
答: 借:以前年度損益,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出);其他應交款--滯納金
稅務稽查補繳的增值稅會計分錄
討論
稅務稽查要求補增值稅,這個怎么做會計分錄
稅務稽查補交去年的增值稅,會計分錄怎么做?
老師,請教個問題,去年的進項發票有問題,稅務稽查通知進項轉出,補繳增值稅,怎么做分錄呢
稅務稽查補交2015年增值稅,應該做什么樣的分錄?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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2017-12-08 09:37
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2017-12-08 09:49
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2017-12-08 10:12
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2017-12-08 10:17
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2017-12-08 10:24
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2017-12-08 10:39
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2017-12-08 10:40
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2017-12-08 11:05
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2017-12-08 11:13
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2017-12-08 11:27
袁老師 解答
2017-12-08 11:29