老師,我想問問,納稅擔(dān)保的內(nèi)容是什么 問
納稅擔(dān)保是指經(jīng)稅務(wù)機關(guān)同意或確認(rèn),納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟(jì)組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式,為納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的稅款及滯納金提供擔(dān)保的行為 答
老師,我們境內(nèi)公司直接控股境外公司,2024年對境外 問
你好,這個不需要的,不用。 答
老師,購匯800美元,再支付出去了800美元,和人民幣怎 問
你好,對于公司做賬,是借銀行存款-美元賬戶,財務(wù)費用-匯兌損益,貸銀行存款-人民幣賬戶 然后借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,美元賬戶 這幾個金額都是用人民幣來寫 答
老師好,我們交了12萬的租金,租了個農(nóng)場 用于養(yǎng)豬,這 問
支付租金時: 借:長期待攤費用-地租 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 攤銷租金時 借:管理費用-租賃費 貸:長期待攤費用-地租 答
老師我想問下,之前已經(jīng)開發(fā)票給客戶,發(fā)票的抬頭是 問
你好,這個最好讓對方寫個委托書 答

(1)某事業(yè)單位計提應(yīng)付銀行借款利息共計13000元,按規(guī)定應(yīng)計入某工程成本10000元,應(yīng)計入當(dāng)期費用3000元。(2)用銀行存款支付上述銀行借款利息。(3)某事業(yè)單位為開展事業(yè)活動預(yù)收丙單位款項10000元,存入銀行。(4)向丙單位提供勞務(wù)應(yīng)收款項12000元,增值稅稅額720元,補收賬款2720元,存入銀行。(5)某事業(yè)單位收到丁單位租用專用設(shè)備存入保證金8000元,款項存人銀行。(6)上述丁單位違反合同規(guī)定,存入保證金全額不再退還。(7)某事業(yè)單位業(yè)務(wù)工作人員持有公務(wù)卡,現(xiàn)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)活動費用3000元。(8)用銀行存款償還公務(wù)卡欠款。(9)預(yù)提為開展事業(yè)活動租用的專用設(shè)備租金6000元。(10)采用財政直接支付方式結(jié)清上項預(yù)提的專用設(shè)備租金。要求:根據(jù)上述各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制政府財務(wù)會計分錄。
答: 您好,這個是全部的嗎
(1)某事業(yè)單位計提應(yīng)付銀行借款利息共計13000元,按規(guī)定應(yīng)計入某工程成本10000元,應(yīng)計入當(dāng)期費用3000元。(2)用銀行存款支付上述銀行借款利息。(3)某事業(yè)單位為開展事業(yè)活動預(yù)收丙單位款項10000元,存入銀行。(4)向丙單位提供勞務(wù)應(yīng)收款項12000元,增值稅稅額720元,補收賬款2720元,存入銀行。(5)某事業(yè)單位收到丁單位租用專用設(shè)備存入保證金8000元,款項存人銀行。(6)上述丁單位違反合同規(guī)定,存入保證金全額不再退還。(7)某事業(yè)單位業(yè)務(wù)工作人員持有公務(wù)卡,現(xiàn)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)活動費用3000元。(8)用銀行存款償還公務(wù)卡欠款。(9)預(yù)提為開展事業(yè)活動租用的專用設(shè)備租金6000元。(10)采用財政直接支付方式結(jié)清上項預(yù)提的專用設(shè)備租金。要求:根據(jù)上述各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制政府財務(wù)會計分錄。
答: 政府財務(wù)會計分錄如下: 1.借:工程成本 10000 財務(wù)費用 3000 貸:應(yīng)付利息。13000 2.借:應(yīng)付利息 13000 貸:財政撥款收入 13000 3.借:業(yè)務(wù)活動費用 10000 貸:財政補助收入 10000 4.借:應(yīng)付賬款。12000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 720 貸:財政補助收入 12720 借:財政補助收入 2720 貸:應(yīng)收賬款 2720
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!政府會計制度下,其他單位撥款給我們。收入時 財務(wù)會計: 借銀行存款 貸非財政撥款收入 預(yù)算會計:借資金結(jié)存貸非財政撥款預(yù)算收入 ;支出時 財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)費用 貸銀行存款 預(yù)算會計:借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存。下一年還用這筆非財政撥款收入支出,應(yīng)該怎樣做分錄。
答: 下一年使用的時候,你正常放到你當(dāng)年的支出處理,然后期末的時候這個蜘蛛會轉(zhuǎn)到那個非財政,撥款結(jié)余就沖減之前的余額就行了。

