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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2023-04-14 15:33

需要記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬后才能出財(cái)務(wù)報(bào)表

追問

2023-04-14 15:45

老師那我怎么計(jì)提企業(yè)所得稅呢

江老師 解答

2023-04-14 15:48

借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅

追問

2023-04-14 15:51

老師那怎么算企業(yè)所得稅“是收入-成本-費(fèi)用*5%嗎?計(jì)提的其它稅費(fèi)不需要減吧

江老師 解答

2023-04-14 15:54

在季度申報(bào)時(shí),按利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅。在應(yīng)納稅所得額大于0,小于300萬元情況下,2023年按5%的實(shí)際企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算所得稅(應(yīng)納稅所得額減按20%計(jì)算,再乘以25%計(jì)算應(yīng)納稅額)

追問

2023-04-14 15:57

老師收入有專票我憑證應(yīng)該是做對了的怎么最后報(bào)表顯示的收入居然是增值稅

追問

2023-04-14 15:59

老師利息收入怎么做月末怎么處理

江老師 解答

2023-04-14 15:59

那應(yīng)是你們定義財(cái)務(wù)報(bào)表的公式錯(cuò)誤

追問

2023-04-14 16:03

老師你看看我寫的對不對借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅小規(guī)模

江老師 解答

2023-04-14 16:13

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
這個(gè)是小規(guī)模納稅人的分錄

追問

2023-04-14 16:25

老師成本怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

江老師 解答

2023-04-14 16:26

你們是什么類型的企業(yè),不同的企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)可能不同的。

追問

2023-04-14 16:28

是酒廠制造出售這一類的

江老師 解答

2023-04-14 16:31

一、你們的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)是用批量法計(jì)算成本。
1、領(lǐng)用原材料,分錄是:
借:生產(chǎn)成本——直接材料
貸:原材料
2、發(fā)生人工成本時(shí),分錄是:
借:生產(chǎn)成本——直接人工
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
3、生產(chǎn)制造費(fèi)用,分錄是:
借:制造費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款等科目
二、結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的成本
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
需要做表《生產(chǎn)成本計(jì)算表》,結(jié)轉(zhuǎn)分配成本

追問

2023-04-14 16:33

月末增值稅怎么處理呢

江老師 解答

2023-04-14 16:35

一、是需要交稅的狀態(tài),還是不需要交增值稅的狀態(tài),月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄不同

追問

2023-04-14 16:37

需要繳納增值稅的

江老師 解答

2023-04-14 16:39

1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

追問

2023-04-14 17:10

老師沒有進(jìn)項(xiàng)稅啊小規(guī)模不能抵扣

追問

2023-04-14 17:11

按照這個(gè)填完結(jié)轉(zhuǎn)提示不對

追問

2023-04-14 17:15

借、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

江老師 解答

2023-04-15 08:56

沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣小規(guī)模納稅人,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。直接用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目進(jìn)行核算處理。

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你好,這種情況下的數(shù)據(jù)不是完整的數(shù)據(jù)。
2021-04-11 12:45:50
需要記賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬后才能出財(cái)務(wù)報(bào)表
2023-04-14 15:33:29
同學(xué)你好 這個(gè)是什么版本的呢
2022-04-07 14:16:06
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》 第一百五十七條 月度中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于月度終了后6天內(nèi)(節(jié)假日順延,下同)對外提供;季度中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于季度終了后15天內(nèi)對外提供;半年度中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于年度中期結(jié)束后60天內(nèi)(相當(dāng)于兩個(gè)連續(xù)的月份)對外提供;年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于年度終了后4個(gè)月內(nèi)對外提供。 即年報(bào)披露時(shí)間1~4月;半年報(bào)披露時(shí)間7、8月;月報(bào)披露時(shí)間4月,10月。
2019-07-25 20:00:48
同學(xué)你好 要反結(jié)賬的
2021-06-17 09:22:06
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