
小規(guī)模納稅人在申報企業(yè)所得稅時,減免的增值稅是否計入所得額繳納所得稅?
答: 你好,減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入,從而計入利潤總額,因此,應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額,計算企業(yè)所得稅。
小規(guī)模納稅人 企業(yè)所得稅季報 實際利潤額是15246.11 應(yīng)納稅所得額是3811.53 減免所得稅額是3049.22 本期應(yīng)納所得稅額是761.31減免所得稅額是怎么算得3049.22的
答: 實際利潤額是15246.11 實際需要交的是5% 減免的就是20% 減免稅額= 實際利潤額是15246.11*20%
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報表第十二行減免所得稅額大于第十一行應(yīng)納所得稅額了怎么辦
答: 你好,是之前季度盈利減免了稅額,后面虧損了導(dǎo)致這種情況嗎
老師,做企業(yè)所得稅申報時,小規(guī)模納稅人的減免所得稅額是怎么算的?假如實際利潤額是10903.95,減負(fù)所得稅是多少?
老師,做企業(yè)所得稅申報時,小規(guī)模納稅人的減免所得稅額是怎么算的?假如實際利潤額是10903.95,減負(fù)所得稅是多少?
我想請問下小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅年度申報表中減免所得稅金額如何取得 是應(yīng)納稅額的20%還是15%呢
我們是小規(guī)模納稅人,正在報所得稅季報,本期減免所得稅額為1200,提示要填減免所得稅明細(xì)表3,怎么填呢?
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅時,其中減免所得稅額,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個金額怎么填列呢?

