老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結轉……1.結轉進項:借:應交稅費-轉出未交增值稅13178.63 貸:應交稅費-增值稅進項13178.63 2.結轉銷項:應交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應交稅費-轉出未交增值稅13716.24 3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎 貸:
藍??朋友?
于2017-12-05 15:43 發(fā)布 ??1626次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-05 16:04
老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結轉……1.結轉進項:借:應交稅費-轉出未交增值稅13178.63 貸:應交稅費-增值稅進項13178.63
2.結轉銷項:應交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應交稅費-轉出未交增值稅13716.24
3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61
4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎
有老師嗎
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有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

你好,你想問的問題具體是?
不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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藍??朋友? 追問
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