我司收到差額征稅的成本發票 金額99181.25,稅額79.01,含稅金額97601.04,備注差額征稅97601.04;請問這張發票怎么做分錄?
靜
于2023-04-07 16:52 發布 ??636次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-07 16:56
你好,這個是專用發票的嗎?
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你好,這個是專用發票的嗎?
2023-04-07 16:56:27

借:銀行存款 100 貸:主營業務收入98.86 應交稅費-應交增值稅1.17 成本 借:主營業務成本 56.6
借:應交稅費-應交增值稅-銷售稅額抵減 3.4
貸:銀行存款 60
2020-04-21 22:07:35

?(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業務收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業務成本
? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結轉未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-09-07 13:09:57

你好!按發票金額填寫
2018-06-03 16:44:38

你好,你差額開票的扣除數填的是637019.41,是嗎
2019-03-20 09:41:44
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