因為我們公司取得的成本發票太少,但實際發生的成本比發票多得多,老板說平時每個月做工資表,到了年底再開一些勞務發票來抵成本,這樣操作有問題嗎?如果這樣操作平時我需要做些什么賬務處理?
歡總在笑
于2017-12-01 10:34 發布 ??955次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2017-12-01 10:37
勞務發票是指的勞務分包嗎?如果是勞務分包除了資質問題,還需要注意合同,必須簽訂勞務分包合同。作為人工費,平時沒有發票可以先計提成本,但是年底必須取得發票。賬務處理正常處理就行了,借記工程施工-合同成本-人工費,貸記應付賬款。后附單據可以是公司自制的人工費計提表單據,一般這個單據有造價部門提供,根據當月人工完成的工作量及人工單價計提,要么按平米價計提要么按工日價計提。
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勞務發票是指的勞務分包嗎?如果是勞務分包除了資質問題,還需要注意合同,必須簽訂勞務分包合同。作為人工費,平時沒有發票可以先計提成本,但是年底必須取得發票。賬務處理正常處理就行了,借記工程施工-合同成本-人工費,貸記應付賬款。后附單據可以是公司自制的人工費計提表單據,一般這個單據有造價部門提供,根據當月人工完成的工作量及人工單價計提,要么按平米價計提要么按工日價計提。
2017-12-01 10:37:23

你好!借工程施工-合同成本-材料費/人工費暫估 貸應付賬款-暫估
然后第二個月紅字沖減。
如果發票到了
借工程施工-合同成本-材料費/人工費 貸應付賬款
2017-08-18 10:26:35

你好,不做處理了。也不付款也不記成本。
2019-03-27 17:43:46

你好,可以估價入賬,
2018-09-20 15:38:19

你好同學
一般來說先用你已經支付的成本就是勞務成本按比例結轉一部分
借:勞務成本 貸:銀行存款
借:主營業務成本 貸:勞務成本
2019-10-11 16:36:03
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