
12月貨到票未到的商品,暫估商品入庫后又銷售,但銷項票未開,請問賬務怎么處理,1月份收到進項票,和開具銷項票怎么處理?謝謝各位老師解答
答: 這種情況下,可以把12月份的進項票和銷項票合并一起進行處理,由于暫估入庫,可以在1月份的賬務處理中將12月份的銷項票和進項票進行合并。當1月份收到進項票時,可以進行調整,根據進項票的金額做調整,將12月份的銷項票金額增加或減少,以達到賬務處理的正確性。
12月貨到票未到的商品,暫估商品入庫后又銷售,但銷項票未開,請問賬務怎么處理,1月份收到進項票,和開具銷項票怎么處理?謝謝各位老師解答
答: 您好,分錄如下: 沖賬 借:應付賬款 貸:庫存商品 入庫 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 銷售分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們6月份采購商品的進項發票沒有收到,但貨品已經銷售出去并開具了發票,怎么處理進項抵扣銷項,
答: 你好 進項沒收到對方開出來發票了嗎 要是開出來了你可以先勾選抵扣,


無情的棒棒糖 追問
2023-03-25 18:58
李老師2 解答
2023-03-25 18:58