- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-27 23:48
您好,開出紅字發(fā)票時,發(fā)票聯(lián)給對方,記賬聯(lián),借;應收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) (一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;應付賬款,負數(shù)。
相關問題討論

你好,紅字發(fā)票要做賬。借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應收賬款
2019-11-04 14:23:25

同學您好,那您就做在本月吧
2021-07-22 21:32:05

您好,開出紅字發(fā)票時,發(fā)票聯(lián)給對方,記賬聯(lián),借;應收賬款,負數(shù) ,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) (一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;應付賬款,負數(shù)。
2017-11-27 23:48:33

借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數(shù)
2020-09-09 09:08:14

您好
一正一負在9月份需要做賬
2019-10-18 13:04:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息