
我想問下,支付供應商8個點就可以收到13個點的專票,如何做賬呢?比如不含稅是27000,現在含稅收我們8個點是29160元,我進項卻有3354.69借:原材料27000應交稅費-進項3354.69貸:應付賬款 29160這樣借貸不平但是因為我們是有賬期的,原材料已經結轉成本了,等到我們要票的時候才跟供應商說的
答: 你好,差額做到營業外收入里面的。
本期收到庫存商品了,就是款未付,發票未收到。能否本月暫估入庫,本月結轉成本。借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸:應付賬款-**公司 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品下月專票開來后:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅付款時:借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
答: 一般情況,發票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 結轉成本,借:主營業務成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內容,借:庫存商品 負數 貸:應付賬款—暫估應付款-**公司 負數 然后,借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工程結轉成本,可以直接借:工程施工 貸:應付賬款嗎
答: 你好,你所做的分錄是工程發生的成本,而不是結轉成本??


????suyanni 追問
2023-03-25 10:12
郭老師 解答
2023-03-25 10:12