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VIVIAN
于2017-11-26 15:44 發(fā)布 ??1857次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-11-26 15:54
收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: 1、借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 2、借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
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老師暫估入賬,收到發(fā)票怎么做
答: 沖回你之前暫估按發(fā)票重新做就可以
一般人,月末收到所有發(fā)票做暫估入賬是自動(dòng)暫估?
答: 你好 收到發(fā)票了干嘛還暫估入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票暫估入賬,收到發(fā)票后怎么沖賬
答: 你好,收到發(fā)票后,暫估分錄用紅字沖回,重新以發(fā)票做藍(lán)字分錄
這些暫估入賬的后期收到票的時(shí)候怎么辦
討論
你好老師,之前收到貨,,沒(méi)有收到發(fā)票,暫估入賬,附了一張入庫(kù)單,現(xiàn)在收到發(fā)票了,摘要怎樣寫(xiě),怎樣入賬
工業(yè)貨到發(fā)票未到,為啥要暫估入賬,次月又要沖回,能不能等收到發(fā)票一次性入庫(kù)?
收到之前暫估入賬的發(fā)票怎么做賬,謝謝老師
暫估入賬收到發(fā)票該如何做賬?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 18298 個(gè)
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