
就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢 3月開的發票,一般納稅人
答: 你好; 購買方開紅字信息表 ; 你開紅字發票來紅沖即可。 到時 就紅沖收入分錄
就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢 3月開的發票,一般納稅人
答: 那你可以按照《增值稅改革實施條例》(國家稅務總局令第78號)第六十一條的規定,在此情況下實行沖紅。首先,你需要準備好沖紅申請書、有效的發票和原發票的抵扣憑證,然后將這些資料提交給稅務機關,稅務機關審核通過后,會在原發票上作出“沖紅”的注記,并開具一張新的發票給你。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們上個月開了一張6%的增值稅專用發票,但是這個月才發現我們公司開不了6%的稅,但是這張發票對方已經認證,我們為什么需要開具紅沖
答: 你好,你們為什么不能沖紅的?
請問老師,上個月的進項增值稅專用發票已認證,這個月對方沖紅并重開了一張,這個報稅要怎么操作?對方公司說沖紅發票他們也要留著做賬
對方公司開給水電費增值稅專票,已經認證,但對方稅率開錯了,下個月紅沖了,這張發票申報增值稅時抵扣嗎? 這個月抵扣的話,那下個月分錄怎么做呢
公司上個月給買方開具了一張增值稅專用發票,已認證,但是人家把貨退回來了,我們做了紅字發票,這個月要重新開具,請問怎么操作?

