
老師,2018年收到的一個供應商的進項發票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了?,F在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉出。這個賬要怎么處理呢?轉出的稅跟之前結轉的成本又怎么處理呢?
答: 進項轉出: 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
老師,請問下,2018年A買的設備,現在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進項稅額轉出了;實際設備給B公司用了,供應商也給B公司開了進項發票,現在A公司怎么做賬
答: a紅沖固定資產和折舊,進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師18年12月供應商給我多開了4萬元的發票,我已認證,還沒有報稅。19年1月份對方要做廢這4萬元,我什么時候做進項稅額轉出,多開的發票是不是要退還給供應商
答: 你好 1月份做進項稅額轉出
就是1月份供應商開了一張發票給并已認證入賬,由于當時他們的稅盤被鎖,所以沒來及得交稅,后續他們都有補交稅。這個月這邊報稅,發現提示讓進項稅額轉出,相關分錄怎么做?
公司的供應商的發票出了問題,專管員讓公司做進項稅額轉出,那么我的分錄要怎么寫啊,還有成本應該也受到影響了吧! 怎么處理啊?


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2017-11-22 15:25
方亮老師 解答
2017-11-22 15:28
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2017-11-22 15:45
方亮老師 解答
2017-11-22 16:33