老師你好,新接一家企業(yè)沒有帳,報(bào)表體現(xiàn)現(xiàn)金100 實(shí) 問
你好,這個(gè)的話直接就是借方現(xiàn)金貸方實(shí)收資本就可以。 答
公司發(fā)生的費(fèi)用,先預(yù)付了個(gè)人,后面會(huì)開票進(jìn)來,這個(gè) 問
可以的,可以這么做的。如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,你可以正常做成本費(fèi)用。 答
公司補(bǔ)交股東分紅個(gè)稅以及增值稅退稅稅款及滯納 問
你好,這個(gè)公司借其他應(yīng)收款-股東,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交,應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后再借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。貸銀行存款。 答
老師,請(qǐng)問:當(dāng)前進(jìn)行個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,想問的 問
同學(xué),你好 要體現(xiàn)金額,最好和注冊(cè)資本一樣 答
老師您好!請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票XML格式打開是需要特 問
是的,增值稅專用發(fā)票XML格式打開是需要特殊的解碼器 答

老師 您好,我出口退稅10月申報(bào)10月份收到了退回的稅款,那么我10月計(jì)提 其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款嗎?
答: 你好 可以的,10月份就可以先計(jì)提的
出口退稅款,用其他應(yīng)收款_應(yīng)收出口退稅科目嗎
答: 是的,出口退稅計(jì)提分錄(借:其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值-出口退稅),收到退稅時(shí)分錄(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅企業(yè)收到退稅款記錄:貸方其他應(yīng)收款,這個(gè)科目一直貸方有余額對(duì)嗎?
答: 計(jì)算出口退稅款時(shí) 借:其他應(yīng)收款——出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 對(duì)于“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”科目是結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

