
我已經認證的進項不能抵扣做進項轉出分錄可以是:借:應交稅金--進項稅額轉出 貸:應交稅金-進項稅額
答: 您好!比如你是福利費。借管理費用-福利的 貸應交稅費0應交增值稅(進項稅額轉出)
1.取得進項稅票:借:原材料 100應交稅金-進項稅額 17貸:現(xiàn)金 117 2.轉出借:原材料 17 貸:應交稅金-進項稅額轉出 17要不要做以下這筆分錄呢?借:應交稅金-進項稅額轉出 17貸:應交稅金-進項稅額 17
答: 您好,不要做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額轉出的分錄,借管理費用-水電費 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款 轉出: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這樣 進項稅額和金額稅額轉出都有數(shù)字掛在賬面上了是末結轉 進項稅額和金額稅額轉出嗎借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的


會計學堂劉老師 追問
2017-11-16 16:32
宋生老師 解答
2017-11-16 22:47