
請問老師:減免的增值稅在企業所得稅匯算清繳時,做納稅調增,填寫在哪里?
答: 減免增值稅在企業所得稅匯算清繳時,可在企業匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結論、減免稅決定書等,確保稅款準確核定。此外,在減免增值稅調增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應當向稅務機關報告并予以糾正,確保企業的納稅準確性。
請問老師:減免的增值稅在企業所得稅匯算清繳時,做納稅調增,填寫在哪里?
答: 你好轉到營業外收入嗎?這個不需要調整的,在主表的營業外收入里面就可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想請問,企業所得稅匯算清繳時,以前確認費用的沒有發票現在調增在哪里填寫
答: 你可以在《增值稅納稅申報表》的表內納稅項目“其他費用”欄中填寫沒有發票的費用。

