
商場物業公司,2017年9月25日簽訂了物業服務協議,協議生效時間2017年10月1日至2018年9月30日,并于9月25日當日已收物業費半年3000元、代收租金20000元、和履約保證金300元并開收款收據,,9月份我已經做了借:銀行存款,貸預收賬款,請問一下10份開始我是不是要進行分攤,,分錄怎么做
答: 您好,10月份根據應該確認的收入,開具發票,借;預收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
物業公司每個月收到的業主預存物業費,收到預存物業費時是這樣做分錄嗎?借:銀行存款 貸:應收賬款—預存物業費 按月確認收入時: 借:應收賬款—預存物業費 貸:主營業務收入應交稅費
答: 你好 可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 物業這一塊我是不是借 銀行存款 借 應收賬款 貸 預收物業費
答: 你好,如果有預收,是的


婁亞娣 追問
2017-11-12 16:10
王雁鳴老師 解答
2017-11-12 16:24