
上月開的發(fā)票,本月做紅沖,申報上月增值稅的時候可以直接把紅沖部分的稅額直接減掉嗎
答: 不行,你需要將紅沖部分的稅額拆分出來,報到抵扣稅額中。
一般納稅人下個月紅沖上個月的發(fā)票,申報下個月增值稅的時候可以直接抵減紅沖的稅額的金額申報嗎,還是紅沖部分只能另外申報退稅,不能直接抵減
答: 你好,可以按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開錯的發(fā)票,這月紅沖,那這月申報增值稅時,能直接抵扣嗎?
答: 你好 可以 按正負(fù)相加的收入數(shù)申報納稅

