老師,您好,請問一下,我2024年度的企業(yè)所得稅匯算清 問
打開當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局官網(wǎng),輸入企業(yè)賬號、密碼及驗證碼完成登錄。 進入?yún)R算清繳模塊 在電子稅務(wù)局界面,找到 “我要辦稅” - “稅費申報及繳納”,進入企業(yè)所得稅相關(guān)申報界面,找到年度匯算清繳申報功能入口。 導(dǎo)出數(shù)據(jù) 找到暫存數(shù)據(jù):在匯算清繳申報頁面,一般有 “暫存”“查詢” 等功能按鈕,點擊 “查詢”,篩選出 2024 年度暫存狀態(tài)的申報記錄。 選擇導(dǎo)出功能:選中該條暫存記錄,點擊 “導(dǎo)出”“下載” 等類似按鈕(不同系統(tǒng)表述不同 ),系統(tǒng)通常支持以 Excel 等格式導(dǎo)出已填寫數(shù)據(jù),方便核對修改。 答
你好,請問一下,有限責(zé)任公司注冊資本金50萬元,有2個 問
你好,先說撤資,假如撤資,從公司分回財產(chǎn)低于15萬,就不用交稅;高于15萬,如20萬,那么繳納個稅=(20-15)*20%=1萬元。其他的,工商變更上需要公示45個工作日。 答
因為違建拆除的活動板房,發(fā)生的這些支出計入管理 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
金蝶軟件錄預(yù)收單,錄到最后核對銀行余額時發(fā)現(xiàn)月 問
同學(xué),你好是可以的 答
老師好!我公司協(xié)助園區(qū)招商引資,待成功引進后園區(qū) 問
你好,這個不屬于增值稅業(yè)務(wù),其實不應(yīng)該開發(fā)票 如果一定要開,可以開咨詢服務(wù) 答

應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)我做賬的時候也做成了負(fù)的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -263633.98貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -263633.98
答: 你好,你們這個是留底吧
這個對嗎月末=銷項-進項 銷項>進項 為正數(shù) 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(已交稅費) 貸:銀行存款銷項<進項 為負(fù)數(shù) 轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費-未交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅)
答: 交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
答: 我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系


咸貓魚 追問
2017-11-07 16:56
咸貓魚 追問
2017-11-07 16:57
宋生老師 解答
2017-11-07 16:58